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部門年度分析報告

時間:2023-10-23 13:44:09 其他報告 我要投稿
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部門年度分析報告

  在經濟發(fā)展迅速的今天,報告使用的頻率越來越高,不同的報告內容同樣也是不同的。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊桑韵率切【幨占淼牟块T年度分析報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

部門年度分析報告

部門年度分析報告1

  根據上級文件精神,我單位根據本年度單位財務收支執(zhí)行情況,及時編制了x年度部門決算報表,F(xiàn)將本部門決算分析如下:

  一、部門基本情況

  1.單位(部門)職能

  xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數據統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作,監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。

  2.機構情況及增減變動原因

  x年末單位內設機構91個,分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶,內設機構比去年減少3戶,減少3戶,減少學校三所,二十六中,林場小學,xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。

  3.人員情況及增減變動原因

  x年末共有財政供養(yǎng)人數4691人,其中在職人員3731人,減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人,;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人,增加退休人員43人。

  二、部門預算執(zhí)行情況分析

  1.收入支出結構分析

  本年收入總額272217.74萬元,其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

  本年支出總額278826.41萬元,其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

  2.收入支出與預算對比分析

  (1)預、決算差異情況,分單位分收支項目逐相對比

  (2)差異原因分析

  x年部門預算安排收入31312.08萬元,其中:財政撥款31282.08萬元,納入預算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預算增加240905.66萬元,其中納入預算管理資金增加32466.92萬元,行政性預算外收入沒有發(fā)生,使預算外收入減少。

  x年部門預算安排支出278826.41萬元,其中基本支出38362.52萬元,項目支出240463.9萬元,x年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元,其中項目支出增加234467.29萬元。

  人員支出增加原因:x年工資調資及補發(fā)工資,增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

  3.收入支出與上年度對比分析

  (1)與上年度各項收入支出的對比分析

  4.年末收支結余情況分析

  (1)分單位收支結余情況

  x年末收支結余為62655.41萬元,其中,基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。

  (2)重點分析項目經費結余情況及結余原因

  年末項目支出結余59499.15萬元,其中主要結余為:財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內容為:其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結余24,815.86萬元;農林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。

  5.資產負債情況分析

  計算資產負債率,進行資產、負債結構和增減變動原因分析,重點說明主要資產、負債變動情況及原因。

  x年末單位資產總值為258583.06萬元,負債總值為79507.05萬元,在資產總值中,流動資產為142230.53萬元,固定資產42227.10萬元;在負債中:流動負債為78490.63萬元,年末凈資產為179076.01萬元,其資產負債結構比較合理。

  三、x年度取得的主要事業(yè)成效

  (一)加大財源建設力度,著力在提升收入質量上實現(xiàn)新突破。

  一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度,早作應對準備,特別是針對"營改增"改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門,分企業(yè)、分項目、分稅種,掌握全面的稅源分布情況,特別是加強房地產業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅,完善稅源間接控管模式,加強稅收征管,確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作,切實提高征管效率,做到應收盡收。三是緊抓"一路一帶"戰(zhàn)略和"兩區(qū)"建設,協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策,扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式,推進工業(yè)企業(yè)"百家成長千家培育工程",大力幫扶中小微企業(yè),努力培植財源。

  (二)加大支持經濟發(fā)展力度,著力在推動經濟發(fā)展提質增效升級上實現(xiàn)新突破。

  保障重點項目建設。積極籌措資金,大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設,促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設,全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、"美麗回鄉(xiāng)"等項目;推進產業(yè)轉型升級。按照"園區(qū)擴張、產業(yè)優(yōu)化、結構轉型、效益提升"四項重點,推進新型工業(yè)化進程,增強經濟發(fā)展的內生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元,大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展,為經濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策,減輕中小微企業(yè)稅負,增強可持續(xù)發(fā)展能力。

  (三)加大民生保障力度,著力在優(yōu)化支出結構上實現(xiàn)新突破。

  按照"保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益"的指導思想,合理安排支出,著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目,完成"三通兩平臺"建設,鞏固義務教育均衡發(fā)展成果,實現(xiàn)教育投入"三個增長";完善文化藝術館、圖書館設施配置,大力開展群眾文化體育活動,不斷提升公共文化服務質量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進"先住院后付費"診療模式,繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作,有效緩解城鄉(xiāng)群眾"看病難、看病貴"問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查,進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作,筑牢社會保障"兜底"網。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助,優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的`資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展,維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固"全國文明城市"成果,提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治,打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平,大力推進勞動保障監(jiān)察"兩網化"及安全監(jiān)督管理工作。

  (四)加大財政創(chuàng)新力度,著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。

  一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》,依法理財,強化預算約束力。健全政府預算體系,實行"全口徑"財政預算管理。積極盤活財政存量資金,加強預算績效管理,加強政府性債務管理,打造"法制財政";二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求,擴大預決算公開范圍,進一步細化公開內容,全面推進財政預決算和"三公"經費預決算信息公開,打造"陽光財政"。三是加強國庫集中支付改革,清理規(guī)范財政專戶管理,理順資金撥付流程,深化公務卡改革,加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為,嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》,規(guī)范采購程序,提高資金使用效益。五是加強國有資產管理。防止國有資產流失,促進國有資產保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政"大監(jiān)督"體系,逐步建立"全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)"的財政監(jiān)督管理機制。完善"預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用"的財政績效管理機制,增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求,有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

  1、地方財政總收入是指地方財政年度收入,是最大統(tǒng)計口徑的財政收入,主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。

  2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

  3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因專項需要,給本級財政的補助,包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。

  4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉入或通過當年財政安排,由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。

  5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金,重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

  6、非稅收入是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是財政收入的重要組成部分。

  7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能,對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。

  8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

  9、變動預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉移支付資金的總和。

  10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。

  11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求,下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

  12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉移財政資金的活動,以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。

部門年度分析報告2

  在已經度過的xx年中,我們公司的業(yè)績取得了長遠的進步,我們公司人力資源部工作也是在公司領導的領導下,取得了業(yè)績和管理上的巨大進步。在辭舊迎新之際,有必要回顧總結過去一年的工作、成績、經驗及不足,以利于揚長避短,奮發(fā)進取,在新一年里努力再創(chuàng)佳績。

  第一,xx年公司人力資源管理與開發(fā)在進一步做好人力資源基礎性工作的同時;加強定崗定員、人力資源培訓與開發(fā)、人力資源管理信息化和人力資源管理制度建設;不斷開拓人力資源視野,把握人力資源動態(tài),吸收國內外最新人力資源管理思想和理念,進行人力資源管理改革與創(chuàng)新。

  第二,基本確立公司各項制度體系,形成較為規(guī)范的人力資源管理體系。根據管理體制的總體要求,已經完成各項管理規(guī)章制度、員工獎懲制度和日常培訓管理管理規(guī)定,讓日常管理工作更制度化、規(guī)范化和更具操作性。員工手冊等制度的`完善已經納入xx年工作計劃當中。

  第三,除了完善原有人力資源管理制度外,根據勞動法和勞動政策法規(guī),結合公司的實際情況,明細了獎懲、考核、異動與選拔、休假、勞動關系等內容,逐步完善公司的人力資源管理制度。為配合做好公司經營業(yè)績和員工績效考核工作,加強人工成本控制,根據精干、高效的原則,各部門結合公司主營業(yè)務情況進行定崗定員。

  第四,為了不斷增強公司的競爭實力,提高員工素質和能力,滿足公司及員工個人發(fā)展的需要,人力資源部制定了相關培訓管理規(guī)定,并施行了日常培訓檢查。在培訓規(guī)劃與協(xié)調方面做了相應的工作,但公司整體層面上的專題培訓和各組內部員工的培訓需要加強。

  通過新員工培訓快速讓新員工適應工作,完成從非職業(yè)人到職業(yè)人的轉型很重要,可以為公司節(jié)省很多時間和資源成本。人力資源部根據公司實際情況擬定了新員工入職培訓計劃,具體內容包括公司概況、規(guī)章制度、消防知識及服務禮儀等幾大部分,通過培訓與學習,使新員工從意識上開始轉型,并了解現(xiàn)代工作所需的態(tài)度、能力,為新員工快速適應新的工作環(huán)境以及盡快掌握工作所需的知識技能打下了良好基礎。

  第五,管理和獎罰是做好制度維持工作的重要措施和手段。因此,人力資源部嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、員工守則,做到有功必獎,有過必罰,制度面前人人平等,維護公司員工的正常利益。

  在xx年度,除了上述工作外,人力資源部根據實際情況積極地履行了崗位職責,為各領導提供數據及資料,較好地發(fā)揮了領導參謀的作用。雖然,人力資源部做了大量的工作,也取得了一定成效,但離公司的要求和領導、同事的期盼還有較大差距,20xx年還仍需努力。

部門年度分析報告3

  時光飛逝,20xx年已接近尾聲,也即將成為過去。過去的一年,是不尋常的一年,同時也是記載著我們一路走來的點點滴滴。作為承擔公司質量控制的職能部門,我深深體會到在這一年里工作之重擔,也非常感謝上級領導對我在工作上的支持與關愛,及同事們對我的支持和協(xié)助。在即將迎接20xx年新任務、新挑戰(zhàn)之時,也讓我們先回顧一下20xx年的質量工作開展的相關情況:

  一、加強我們產品質量管理工作,確保產品質量

  為確保我們產品質量,嚴格按照產品要求對進行檢驗,以防止漏檢、錯檢。檢驗過程中嚴格執(zhí)行公司相關的檢驗規(guī)程及技術要求。對合格產品進行入庫、流轉。對不合格產品,按照不合格品相關流程,開具不合格評審處理單并上報相關部門、并配合他們進行原因分析、改善措施、跟蹤總結。

  二、在檢驗技能方面的培訓和提高

  1、與去年培訓工作相比,無論是在培訓方式方法上還是培訓質量上都有了顯著的提高。主要體現(xiàn)在委外專業(yè)知識的培訓和同行業(yè)技術經驗的交流,為我們今后工作的開展積累了寶貴的經驗。能根據客戶對產品的不同要求提供檢驗保障,對產品要求的共識上達成一致。

  2、通過共檢和現(xiàn)場反映的情況,對檢驗員在檢驗產品時的要求進行了強調,嚴格按照工藝卡片和檢驗規(guī)程進行驗收。

  三、在原材料和產品性能檢驗方面

  1、因型砂對產品起著至關重要的作用,根據工藝要求,要求型砂檢驗員每天對車間混砂機的型砂性能做檢測,每月對砂、樹脂、固化劑的流量做檢測,確保型砂的穩(wěn)定性。減少鑄件氣孔、疏松等問題的產生,減少樹脂、固化劑的使用量,一方面提高產品的良率,同時也大大降低生產的成本。今年新增8字試塊抗拉強度的檢測,更好的為型砂的性能提供了有力的保障。

  俗話說:三分造型,七分熔煉。爐前的光譜檢測,給熔煉提供了參考的數據確保配料成份的正確性和穩(wěn)定性;化學成份檢測,對鑄件產品成份的爐后分析提供了依據;此外今年新增了化學微量元素:鈦、銅、鉻 的`檢測,對產品微量元素的控制起到了一定的幫助;原材料方面新增加樹脂、固化劑來料檢驗,并把數據信息及時的反饋給相關部門,確保產品的穩(wěn)定性。

  2、鑄件試塊的管理也是我們今年的一項重點改善項目:原有的管理很不規(guī)范,通過理化人員的努力,克服困難,將試塊按客戶進行分類擺放,建立詳細臺賬,完整公司試塊庫房的建立。

  四、對于本年度產量和良率目標

  針對今年計劃年產量3萬噸和合格率94%的目標,20xx年1月至12月,實際產量為29390t,合格率為91%,與去年相比基本持平,尤其是今年的輪轂、底座、行星架、箱體的質量問題,在很大程度上影響了今年的良率狀況。希望明年再接再厲,爭取完成目標值。

  五、iso質量體系情況

  為了更好的完善和推行iso質量體系在企業(yè)中發(fā)揮作用,利用6、7月份時間完成了質量體系三級文件整理與匯編工作,在8月份年審時順利通過iso質量體系認證審核。之后相繼通過韓國lg、三一電氣、日本三菱、美國ge等客戶的質量體系認證及審核。

  六、供應商評定考察情況

  對供應商進行評審目的是從源頭開始抓起,避免潛在的問題,把風險降到最低。今年我們完成了對生鐵、廢鋼、型砂、涂料、樹脂、固化劑等生產供應商的評審。為生產提供了有力的保障,同時完善了“供應商質量索賠管理辦法”。一是有效的控制了產品質量,二減少了我們的損失及生產成本。

  七、檢驗不足之處

  1、由于今年新開發(fā)產品較多,品種多樣化,除了之前以球鐵件為主,現(xiàn)在同時生產灰鐵件。導致檢驗無法掌握重點,造成了一定程度的漏檢,尤其在尺寸檢測方面還有待提高。

  2、檢驗員在工作上對產品缺乏先見性,經驗不足,責任心還有待加強。發(fā)現(xiàn)產品問題應及時反饋,多于生產、技術溝通,爭取盡快提出改善措施解決問題。

  3、自身對產品的認識不夠,檢驗技能薄弱。對再三出現(xiàn)的質量問題沒有找到其根本原因,對下的措施沒有形成閉環(huán),導致類似問題一再發(fā)生。

  展望20xx年的工作重點:

  加強團隊建設及人員技能培訓,強抓過程控制與后道檢驗。加強員工的質量意識,培養(yǎng)員工的責任心,讓每位員工有主人翁意識,人人成為質管員,讓下道工序成為我們的客戶。認識自身的不足,學習借薦他人的經驗和成果。推行產品質量跟蹤卡,嚴格執(zhí)行工藝要求,排除給產品帶來的隱患,杜絕不良品。

  20xx年我們的奮斗目標:

  鑄件合格率95%,中檢錯檢漏檢率;98%,成品出廠合格率100%。我們將為實現(xiàn)明年的目標作出努力并為之奮斗,這也離不開各位領導的關懷指導及各位同仁的大力支持和配合。在揮手昨天的時刻,我們將迎來新的一年,腳踏實地一步一個腳印走下去,對過去的不足,將不懈的努力爭取做到最好。我們將會用行動來證明我們的成果,靠結果生存。

  20xx年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,為xx的明天作出努力,讓我們攜手合作,創(chuàng)造出輝煌的明天!

部門年度分析報告4

  一、單位情況

 。ㄒ唬┗厩闆r。

  1.主要職能。

  2.機構情況。

  3.人員情況。

 。ǘ┊斈耆〉玫闹饕聵I(yè)成效。

  一是著力提升效率,優(yōu)化工作運行機制。

  二是著力細化規(guī)范,嚴格流程管理。

  三是著力創(chuàng)新制度,精耕細作提升質效。

  四是著力均衡,實現(xiàn)節(jié)奏平穩(wěn)。

  二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

 。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。

 。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r。

  1.完成全年項目績效目標。

  2.本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況如下:

  我單位的項目都有按照相關的要求完成,從各個方面都產生了突出的效益,滿足群眾的需求,降低社會矛盾。具體從效益的各項指標來看,各項得分較高,項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮均具有可持續(xù)影響力。

 。ㄈ┊斈觐A算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

  量化評價表得分共92.5分。今后將合理安排資金計劃,加強預決算的管理,加強資金監(jiān)管,確保資金專款專用。加快各個環(huán)節(jié)的實施,加快執(zhí)行進度。

  三、本年度部門決算等財務工作開展情況

 。ㄒ唬┍締挝回攧展芾、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

  (二)本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

 。ㄈ⿲Σ块T決算管理工作的意見和建議。

  1.無自行增加的審核公式和模板

  2.無對部門決算報表修訂設計的意見和建議

  3.對部門決算其他管理工作的建議。

  一是本年度高度重視決算工作,認真按照相關文件精神做好財務管理、績效管理、部門決算的'編報和審核工作。對于審核中出現(xiàn)的問題給予說明。

  二是嚴格按照決算公開要求對部門往年決算數據向社會公開。

  三是希望能夠減少手動輸入的數量。

  四是加強對部門決算數據分析利用,以便來年合理安排工作計劃,安排好經費開支的序時開支進度。

部門年度分析報告5

  緊張而有序的一年又要過去了,忙碌的一年里,在領導及各部門各同事的幫助下,我順利的完成了本年度的工作。為了今后更好的工作,總結經驗、完善不足。

  1、及時響應了各部門的電腦軟件、硬件、郵件、網絡、打印機的維護。盡可能的降低設備使用故障率,在其出現(xiàn)故障的時候,并做到了能在當地解決就當地解決,不能當地解決的也在最短的時間內給予了解決。

  2、對中心每臺電腦安裝防病毒軟件,避免了病毒在公司局域網內自我復制相互傳播,占用局域網的網絡資源,甚至使得系統(tǒng)崩潰,丟失硬盤的重要資料等各種危害,并及時的對軟件進行升級,定期的清除隔離病毒的文件夾。

  3、及時的對系統(tǒng)補丁進行更新,防止了病毒和電腦入侵者通過系統(tǒng)漏洞進行的破壞和攻擊。對ie、outlook、office等應用程序也打上最新的補丁,另外還關閉了一些不需要的服務,關閉guset帳號等。

  4、項目機房系統(tǒng)更新,系統(tǒng)從原有的20xx更新到xp,重新安裝了所有軟件,解決了一部分原無法解決的問題,并重新部署殺毒軟件解決方案。

  5、交換機、路由等網絡硬件設備的維護,屏蔽中心不用的端口,安全設置等,保證公司所有電腦的安全正常工作,優(yōu)化路由運行速度,節(jié)約帶寬,提高上網的速度化和穩(wěn)定化,使我們上網的速度大大提高,保證網絡順暢。

  6、針對服務器,3次被電腦入侵者攻擊采取相應的解決方案。重新部署服務器。

  7、學校服務器,硬件的安裝、維修、調試,投影儀設備的定期清理,維護。

  8、電話交換機部屬置,電話線調整,電話錄音設備的安裝調試。

  9、rtx服務器、郵件服務器、web服務器、搭建、優(yōu)化、信息整理和測試。用戶數據導入和備份。

  10、為了的節(jié)約成本,并針對學校所有計算機設置系統(tǒng)自動休眠,有效地節(jié)省了相當一部分資源。

  11、加強了對網絡設備的維護,對經常出故障的.設備采取了相應的解決辦法。公司目前一共近80多臺電腦,由于機器較多,日常出現(xiàn)故障的情況較為常見,主要的電腦故障有:系統(tǒng)故障,網絡故障,軟件故障等,很多機器由于長期使用,導致系統(tǒng)中存在大量垃圾文件,系統(tǒng)文件也有部分受到損壞,從而導致系統(tǒng)崩潰,重裝系統(tǒng),另外有一些屬網絡故障,線路問題等。

  近一年來,我始終堅持嚴格要求自己,勤奮努力,在自己平凡而普通的工作崗位上,努力做好本職工作,從不把情緒帶到工作中。在具體工作中,我努力做好服務工作;仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎以谒枷肷、學習上、工作上取得了新的進步。但我也認識到自己的不足之處:

  1、因為簡單的問題重復出現(xiàn)重復解決,可能到位不及時。

  2、自己的思路還很窄對現(xiàn)代網絡技術的發(fā)展認識的不夠全面,自己對新技術掌握速度還不夠快。

  3、有時出現(xiàn)問題我并不知道而領導先知。其實從咱們公司的結構來看這些都是正常的,但我以網管的身份感到慚愧。

  總結了過去,方能展望未來!最后說說明年的工作計劃,辭舊迎新,在總結本年度工作的同時,針對自己不足之處,我對明年工作也提出了初步設想:

  1、在繼續(xù)完善公司網絡的同時,加強理論和業(yè)務知識學習,不斷提高自身綜合素質水平。把工作做到更好。

  2、對公司所有電腦設備進行統(tǒng)一計算機名稱,和ip實現(xiàn)遠程管理,維護。提升工作效率。

  3、領導交辦的每一項工作,分清輕重緩急,科學安排時間,按時、按質、按量完成任務。

  4、在硬件條件允許的情況下安裝,網絡流量檢測軟件,對局域網進行監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)網絡故障和排錯,使網絡快速高效的運行。

  在我入職的近一年,我在公司學到了很多,學會了如何處事,如何與他人更好的交流等等。我在做好自己本職的同時,也學習了公司的一些相關的文化,在我覺得,公司在茁壯的成長,像雨后的春筍;發(fā)展速度飛快,猶如剛發(fā)射的火箭直沖云霄。這些新的現(xiàn)象是因為共同的努力而創(chuàng)造的,我也希望用自己的這份微薄的力為公司和為自己創(chuàng)造一個更好的未來。

部門年度分析報告6

  緊張而有序的一年又要過去了,忙碌的一年里,在領導及各部門各同事的幫助下,我順利的完成了本年度的工作。為了今后更好的工作,總結經驗、完善不足,本人就本年度的工作匯報如下:

  1、及時響應了各部門的電腦軟件、硬件、郵件、網絡、打印機的維護。盡可能的降低設備使用故障率,在其出現(xiàn)故障的時候,并做到了能在當地解決就當地解決,不能當地解決的也在最短的時間內給予了解決。

  2、對中心每臺電腦安裝防病毒軟件,避免了病毒在公司局域網內自我復制相互傳播,占用局域網的網絡資源,甚至使得系統(tǒng)崩潰,丟失硬盤的重要資料等各種危害,并及時的對軟件進行升級,定期的清除隔離病毒的文件夾。

  3、及時的對系統(tǒng)補丁進行更新,防止了病毒和電腦入侵者通過系統(tǒng)漏洞進行的破壞和攻擊。對ie、outlook、office等應用程序也打上最新的補丁,另外還關閉了一些不需要的'服務,關閉guset帳號等。

  4、項目機房系統(tǒng)更新,系統(tǒng)從原有的20xx更新到xp,重新安裝了所有軟件,解決了一部分原無法解決的問題,并重新部署殺毒軟件解決方案。

  5、交換機、路由等網絡硬件設備的維護,屏蔽中心不用的端口,安全設置等,保證公司所有電腦的安全正常工作,優(yōu)化路由運行速度,節(jié)約帶寬,提高上網的速度化和穩(wěn)定化,使我們上網的速度大大提高,保證網絡順暢。

  6、針對服務器,3次被電腦入侵者攻擊采取相應的解決方案。重新部署服務器。

  7、學校服務器,硬件的安裝、維修、調試,投影儀設備的定期清理,維護。

  8、電話交換機部屬置,電話線調整,電話錄音設備的安裝調試。

  9、rtx服務器、郵件服務器、web服務器、搭建、優(yōu)化、信息整理和測試。用戶數據導入和備份。

  10、為了的節(jié)約成本,并針對學校所有計算機設置系統(tǒng)自動休眠,有效地節(jié)省了相當一部分資源。

  11、加強了對網絡設備的維護,對經常出故障的設備采取了相應的解決辦法。公司目前一共近80多臺電腦,由于機器較多,日常出現(xiàn)故障的情況較為常見,主要的電腦故障有:系統(tǒng)故障,網絡故障,軟件故障等,很多機器由于長期使用,導致系統(tǒng)中存在大量垃圾文件,系統(tǒng)文件也有部分受到損壞,從而導致系統(tǒng)崩潰,重裝系統(tǒng),另外有一些屬網絡故障,線路問題等。

  近一年來,我始終堅持嚴格要求自己,勤奮努力,在自己平凡而普通的工作崗位上,努力做好本職工作,從不把情緒帶到工作中。在具體工作中,我努力做好服務工作;仡櫼荒陙淼墓ぷ,我在思想上、學習上、工作上取得了新的進步。但我也認識到自己的不足之處:

  1、因為簡單的問題重復出現(xiàn)重復解決,可能到位不及時。

  2、自己的思路還很窄對現(xiàn)代網絡技術的發(fā)展認識的不夠全面,自己對新技術掌握速度還不夠快。

  3、有時出現(xiàn)問題我并不知道而領導先知。其實從咱們公司的結構來看這些都是正常的,但我以網管的身份感到慚愧。

  總結了過去,方能展望未來!最后說說明年的工作計劃,辭舊迎新,在總結本年度工作的同時,針對自己不足之處,我對明年工作也提出了初步設想:

  1、在繼續(xù)完善公司網絡的同時,加強理論和業(yè)務知識學習,不斷提高自身綜合素質水平。把工作做到更好。

  2、對公司所有電腦設備進行統(tǒng)一計算機名稱,和ip實現(xiàn)遠程管理,維護。提升工作效率。

  3、領導交辦的每一項工作,分清輕重緩急,科學安排時間,按時、按質、按量完成任務。

  4、在硬件條件允許的情況下安裝,網絡流量檢測軟件,對局域網進行監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)網絡故障和排錯,使網絡快速高效的運行。

  在我入職的近一年,我在公司學到了很多,學會了如何處事,如何與他人更好的交流等等。我在做好自己本職的同時,也學習了公司的一些相關的文化,在我覺得,公司在茁壯的成長,像雨后的春筍;發(fā)展速度飛快,猶如剛發(fā)射的火箭直沖云霄。這些新的現(xiàn)象是因為共同的努力而創(chuàng)造的,我也希望用自己的這份微薄的力為公司和為自己創(chuàng)造一個更好的未來。

部門年度分析報告7

  20xx年對我來說具有特別的意義,因為這份工作是我從事的第一份正式的工作,是我職業(yè)生涯的一個起點,我對此也十分珍惜,也盡最大努力去勝任這一崗位。通過一年來的不斷學習,以及同事、領導的幫助,我已完全融入到了企業(yè)管理部這個大家庭中,個人的工作技能也有了明顯的提高,雖然工作中很多事情有待完善,但應該說這一年付出了不少,也收獲了很多,我自己感到成長了,也逐漸成熟了,F(xiàn)在就20xx年的工作情況總結如下:

  一、以踏實的工作態(tài)度,適應企管部工作特點

  企管部是公司運轉的一個重要樞紐部門,對公司內外的許多工作進行協(xié)調、溝通,做到上情下達,以及規(guī)劃協(xié)調好公司各部門的各項事務。這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外,還經常有計劃之外的事情需要臨時處理,而且通常比較緊急,讓我不得不放下手頭的工作先去解決,當然自己手頭上的事情也很多,經常是忙忙碌碌的.一天下來,但是每一天都很充實,我本著為大家服務的心態(tài)是做好每一件事。為公司貢獻我的一點光和熱。

  二、盡心盡責,做好本職工作

  一年來,我主要完成了以下工作:

  1、公司各項費用報銷單的審核:首先各部門指定人員把部門人員發(fā)生的報銷單上交給企管審核人員,企管審核人員對報銷單的事項、金額、票據等一系列事項審核;審核完畢,每周三交給企管部領導審核,領導審核完畢,我錄入到費用登記軟件中,并對比較特殊的報銷單做其它方面的錄入,再交由張總審核,張總審核完畢,再重新把所有報銷單登記,做一個詳細的費用報銷單明細表,交由財務。

  2、保險柜文件的管理。此類文件涉及范圍非常廣,整體上分為政府性的、公司內部性的;公司內部性的又分為公司所有證書證件、合同、協(xié)議、行政后勤等。需要進行整體的區(qū)分,方便各部門人員需要時,及時提供。

  3、統(tǒng)計報表的填寫及上報。我這一塊的統(tǒng)計報表涉及到南昌市經濟技術開發(fā)區(qū)、南昌市經貿委、南昌市重點企業(yè)服務平臺網、省外經貿廳發(fā)展處以及其他政府不固定性的相應政府報表五大塊。報表部分與財務部協(xié)調完成,財務出相應的數據,有些數據需要自己的計算,每大塊涉及到的報表較多。

  4、檔案這一塊,是花時間、經歷最多的一塊,其分為兩大塊:

  (1)紙質檔案:全部是用手寫,每個人的檔案上都要寫好員工的個人信息,我接手這一塊完全是空白;并且還要分部門,統(tǒng)計好各部門的人數,在上面列清單。在這樣有效的分類下,公司所有人員信息都可能很直觀的查到。

  (2)電子檔案:這一塊是紙質檔案的另一種呈現(xiàn)方式,是對員工個人基本信息的錄入,例如:姓名、身份證、畢業(yè)學校等一系列。涉及得非常細。這樣一種錄及方式方便公司各領導對員工個人基本信息的查看。

  5、公司印信的保管及用印情況的登記。各部門憑用印申請單,經領導簽字,待我審核,才予蓋章。并且每月整理所有用印申請單,并錄入到電腦,方便領導對某一時段用印情況的審核。

  6、外賓的接待。公司來訪的客人較多,經常需要陪其去車間,向其解說公司相應情況,對于客人一系列問題進行解答;也要準備好會議室,放好資料、倒水等事項。

  7、有關政府性文件、事項的處理。今年在陳經理的引導下,處理了兩大項:一是公司環(huán)評文件,二是公司內部固體廢棄物的處理。這兩大塊在多方的協(xié)調下,終于完美的完成。接下來就是一些后緒的工作。當然也有些相應的政府類似文件也進行了處理。

  8、部門內部電話傳真的接收。對于外部來的電話,我會根據相應情況進行篩選,挑選出一些重要的文件上交給領導,待領導查閱。

  9、人員的招聘,辦公用品的領用等一系列涉及到辦公室內部事項,進行了相應的處理。

  三、工作中存在的不足:

  工作一涉及到與人的協(xié)調就會產生相應的矛盾,很多人對于要求的執(zhí)行性不予配合,要多方面做思想工作,很多事情細節(jié)方面完善性不足,但整體性不錯。所以對這些事情的規(guī)范還要改進。我會力求做到盡善盡美。

  四、20xx年的規(guī)劃:

  20xx年對我來說是一個嶄新的一年,也是一個新的起點,我會加倍的努力,規(guī)劃好我明年的工作,完善我這一塊工作。

部門年度分析報告8

  一、基本情況

  1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。

  2.機構人員情況:

  獨立核算機構1個,屬于全額事業(yè)單位,實有在職人數5人,編制總數5人。

  二、單位收支情況

  (一)收入支出預算安排情況

  x年預算收入總額586797.2元,支出總額626797.2元;x年預算收入總額561243元,支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元,支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。

  (二)收入支出執(zhí)行情況

  x年收入總額626797.2元,支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元,支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元,支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產生的。

  (三)三公經費支出情況:三公經費支出4923元,比x年減少189元。

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