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采購規(guī)章制度

時間:2023-02-17 19:18:54 規(guī)章制度 我要投稿

采購規(guī)章制度(15篇)

  在日常生活和工作中,接觸到制度的地方越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編精心整理的采購規(guī)章制度,希望能夠幫助到大家。

采購規(guī)章制度(15篇)

采購規(guī)章制度1

  1、為加強制度建設(shè),厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,規(guī)范采購行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,制定本制度。

  2、采購根據(jù)日常工作辦公需要,在財政紀律監(jiān)督下,按照公開、公平、公正的原則進行。

  3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出,購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行,招待費用按招待管理制度實行)。

  4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。(1)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,確定全局辦公用品采購計劃;方案一:(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;(4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核,按財務(wù)規(guī)定報銷;方案二:(3)由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管;(4)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取,領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;(5)費用結(jié)算,憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。

  5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法:(1)單項價值在20xx元(不含)以內(nèi)或采購總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先寫出采購申報,注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記,由辦公室和財務(wù)室負責統(tǒng)一采購結(jié)算。(2)單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定,由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù),需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,由局財務(wù)結(jié)算。

  6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄),凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目,需局黨組研究決定,是否更新采購目錄。

  7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。(1)計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,并明確相應(yīng)的.責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案,辦理責任人變更登記。(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護,保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應(yīng)由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。(3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責任人或過失人應(yīng)予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應(yīng)責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責任人應(yīng)予賠償,承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。(5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責任人應(yīng)當寫出情況說明,由黨組研究認定責任。

  8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高,超出該設(shè)備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理,由辦公室和財務(wù)室具體負責,統(tǒng)一處理。

  附:計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購目錄

  一、計算機及配套設(shè)備類

  1、整機(筆記本電腦);

  2、計算機附屬設(shè)備:⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU(中央處理器)、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅(qū)(刻錄機)、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、;

  3、計算機配套設(shè)備:⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復(fù)印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻;

  4、計算機軟件:(1)辦公必備常用軟件:①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件(WORD、EXCEL、WPS等)、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件;(2)民政類業(yè)務(wù)專用軟件(一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排);

  二、其它辦公電子設(shè)備類

  1、電話機;2、傳真機;3、照明設(shè)備;4、照相機(數(shù)碼照相機);5、攝相機;

采購規(guī)章制度2

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20__元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的'材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  三、采購程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

采購規(guī)章制度3

  1、目的

  對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理,防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

  2、適應(yīng)范圍

  物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

  3、物資購買流程及管理

  申購程序:物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時,由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》,申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途,并由部門負責人核準后方能上報,其中一聯(lián)由申購部門存查,兩聯(lián)呈報物資部,物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部,財務(wù)部進行審核、詢價、定價后,由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準,下達一聯(lián)給物資部采購,一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量,防止超量申購,并查詢物資倉庫是否存有所需物品,避免積壓。

  4、采購報銷程序:采購員按核準申購單采購物品后,按分類倉庫,交倉管員驗收入庫,并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián),即采購報銷憑證聯(lián),連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

  5、物資管理

  固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)一律登記造冊,根據(jù)資產(chǎn)分類,由物業(yè)公司管轄,集團財務(wù)部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),貫徹“誰領(lǐng)用,誰保管,誰負責”的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),明確保管職責;為使固定資產(chǎn)做到帳實相符,固定資產(chǎn)每年盤點一次,時間為每年10月份,具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的,按《物資報廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理:由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理,履行物品進出庫手續(xù)。

  6、物資領(lǐng)用程序:根據(jù)工作需要,由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,注明用途、項目名稱,并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名,其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務(wù)部核算;物品倉庫管理的物品,凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類工具時,除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具,此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時,需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄,移交本人原使用及保管的'全部工具(如有失落,應(yīng)作賠償),方能辦理離職手續(xù)。

  7、物資報廢核銷規(guī)定

  凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的,按以下程序處理:由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》,經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部;財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批;獲準后,由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購,廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳;屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。

  8、物資倉庫管理制度

  庫內(nèi)物資必須分類堆放,品種排放有序,便于收發(fā)盤點。

  忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生,做到物品堆放整齊,庫區(qū)整潔。

  易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例,獨立設(shè)庫,重點管理,配置足夠的消防器材。

  提高警惕,緊固門窗,切實做好防盜防竊工作,確保倉庫物資安全。

  倉庫重地,杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

采購規(guī)章制度4

  為加強醫(yī)院藥品管理,規(guī)范采購流程,根據(jù)上級藥品集中招標采購負責部門的相關(guān)規(guī)定和要求結(jié)合醫(yī)院實際特制定本制度。

  一、藥劑科應(yīng)在醫(yī)院藥事管理委員會、醫(yī)院院長、主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作。

  二、藥庫由專人管理,應(yīng)設(shè)置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識,嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

  三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全并參加年度省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權(quán)的配送企業(yè)進行采購,藥劑科必須將供貨單位的依法營業(yè)相關(guān)證照復(fù)印件存檔備查,按醫(yī)院要求在紀委和監(jiān)審部門監(jiān)督下與供貨單位簽定年度質(zhì)量購銷合同和廉政責任合同。

  四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購相關(guān)的法律法規(guī),按照參加云南省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購的年度中標目錄采購藥品,嚴格執(zhí)行中標購進價和零售價,按照上級招標負責部門的要求及時在醫(yī)院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標最新中標執(zhí)行價格,執(zhí)行的.結(jié)果接受上級監(jiān)管部門和社會監(jiān)督。

  五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應(yīng)的備案采購工作,經(jīng)同意后才可進行采購。六、采購藥品要根據(jù)臨床所需,根據(jù)年度集中招標中標結(jié)果、用藥量及庫存量制定采購計劃,采購計劃交藥劑科主任初審,然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購,藥品的倉儲應(yīng)有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應(yīng)急醫(yī)療的需要。

  七、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗,審驗合格方可對藥品驗收入庫。

  八、在采購活動中,應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。

  九、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫,對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時或參加年度藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結(jié)果。

采購規(guī)章制度5

  在局長的領(lǐng)導(dǎo)下工作,主要職責是:

  1、負責采購中心全面工作,并進行督促落實;

  2、負責區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油的.審定工作;

  3、負責匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算,編制全區(qū)政府采購年度計劃;

  4、負責組織培訓(xùn)采購管理

  人員和技術(shù)人員;

  5、負責管理政府采購資金,督辦資金的結(jié)算;

  6、組織開展政府采購活動的招、投標工作;

  7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購規(guī)章制度6

  一、目的

  規(guī)范物業(yè)公司采購流程,明確采購責任,對采購過程進行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。

  二、適用范圍

  物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。

  三、職責

  1、項目各部門:按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請,并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算;

  2、綜合事務(wù)部:采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;

  3、客服總監(jiān):負責審核采購計劃,包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

  四、采購物資的分類

  A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價<1000元

  B類:辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn),單價≥1000元

  特殊類:大金額固定資產(chǎn),單價>10000元

  五、采購、入庫、報銷流程

  1.提出采購申請

  各部門負責人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況,在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求,須備注說明)。

  2.審核采購計劃

  月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請,由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核,每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批,根據(jù)AB兩類物資情況,審批流程如下:

  A類物資:

  項目需求部門負責人提出申請后,需倉庫管理員審核,檢查倉庫是否有庫存或者替代品,若無則同意申購,流入下一審核環(huán)節(jié);

  項目財務(wù)人員根據(jù)當月資金計劃,對各部門負責人上報的采購申請進行審核,若在資金計劃內(nèi)則同意申購,若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回,如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的,需追加預(yù)算申請,說明情況,方可通過,審核完成報客服總監(jiān),客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,流入下一審批環(huán)節(jié);

  物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

  B類物資:

  除履行A類物資審批流程,在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批,審批通過后方可下單采購。

  特殊類物資:

  除履行B類物資審批流程,在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批,審批通過后方可下單采購。

  3、供應(yīng)商的選擇

  行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動;

  對新型、首次購買的物資,在公司沒有固定分供方的情況下,項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,協(xié)助完成新分供方的確定。

  4、物資的采購

  各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的'人員,由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

  如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請,并詳細說明原因。

  行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,辦理借款。

  5、物資入庫

  采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收,驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,留下記錄。

  6、物資領(lǐng)用

  物資采購入庫后,庫管人員負責通知各需求部門領(lǐng)用物資,建立物資出庫領(lǐng)用單,并做好登記,建立物資臺帳。

  7、報銷

  經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前,向公司財務(wù)部提出報銷申請,并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

采購規(guī)章制度7

  一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家,性價比最優(yōu)”的原則,采購物美價廉的材料。

  二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣,暗箱操作),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金,情節(jié)嚴重者予以開除。

  三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命,以誠為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責任,給以從重處罰。

  四、 采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價格,以確保公司生產(chǎn)所需,控制降低采購成本。

  五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃,填寫采購?fù)ㄖ獑,財?wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。

  六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,在交由財務(wù)簽字方可付款。

  七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核,報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價,目前所欠的款項等)。

  八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù),交由財務(wù)做賬,以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。

  九、 采購的付款方式,原則上采取轉(zhuǎn)帳方式,盡量避免用現(xiàn)金購買。

  十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品,必須三天之內(nèi)報帳并清帳。

  十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料,若數(shù)量、金額等與實際不相符,造成的損失由采購人員自行負責。

  十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標,應(yīng)逐步的`以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標,從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標準,形成文件,交于辦公室歸檔。

  十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露,原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道,否則視為泄露公司機密處理。

  十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息,否則視為泄露公司機密處置。

  十五、 采購員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補助。

采購規(guī)章制度8

  一、目的

  為加強采購管理,降低采購成本,確保采購及時,保證生產(chǎn)正常,特制定本制度。

  二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

  三、職責

  1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃,編制原輔材料需求清單。

  3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

  4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。

  5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。

  6、物管科負責日常采購的價格審查、核對,采購數(shù)量的清點驗收。

  7、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

  四、采購流程

  1、物資采購的計劃、申請與審批

  1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

  1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請,報總經(jīng)理批準。

  1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。

  1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。

  2、采購實施及物資驗收

  2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購?fù),批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

  2.3采購物資運到公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗,在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  3、結(jié)算

  3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)董事長批準后,出納人員方可付款。

  3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

  五、責任

  1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理。

  2、經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的,每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。

  3、未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯過高的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失,并責令其下崗。

  4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成浪費的,對有關(guān)責任人進行經(jīng)濟考核。

  5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。

  6、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、并造成公司經(jīng)濟損失的',給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

  7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

  8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

采購規(guī)章制度9

  第一章 總則

  第一條 為加強采購計劃管理,增強采購計劃性,提高采購效率和采購質(zhì)量,降低采購成本,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī),制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定所稱采購計劃,是指采購依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算,按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準批復(fù)的采購計劃。

  第三條采購應(yīng)當落實好采購計劃填報工作,明確采購計劃填報機構(gòu)和人員。

  第四條 采購計劃實行按季度填報,分月實施的辦法。

  第二章 采購計劃的填報

  第五條采購計劃填報原則

 。ㄒ唬┩暾从巢少忣A(yù)算原則。采購計劃應(yīng)當根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算(或投資計劃)填報,并完整反映采購預(yù)算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應(yīng)與采購預(yù)算(或投資計劃)中的采購項目和采購資金來源相對應(yīng),不得填報資金尚未落實的采購計劃。

  采購預(yù)算包括部門預(yù)算中的采購預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購項目的預(yù)算。

 。ǘ┕礁偁幒途S護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外,采購應(yīng)當采購本國貨物、工程和服務(wù);采購項目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定,采用規(guī)范的采購形式和采購方式,按照規(guī)范的采購程序運作。

  公開招標應(yīng)作為采購的主要方式。

  (三)規(guī)模效益性原則。填報采購計劃應(yīng)注重采購的'規(guī)模效益,在同一年度內(nèi),對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目,同一品目的采購,每季度內(nèi)不得超過兩次(含兩次)。

 。ㄋ模┓诸愄顖笤瓌t。采購計劃應(yīng)按采購品目類別和采購組織形式分類填報,包括集中采購計劃(含協(xié)議采購),部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應(yīng)歸并在一個采購計劃填報。

  第六條采購計劃的填報范圍

 。ㄒ唬┨顖蠓秶。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關(guān)、事業(yè)和團體組織,以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業(yè)(簡稱采購)。

 。ǘ┨顖筚Y金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款,非稅收入撥款,中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。

  (三)填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)項目,應(yīng)填報采購計劃。

  第七條采購計劃的填報程序

  各采購應(yīng)獨立填報本采購計劃,于每季度的前15日報送采購部。

  采購貨物、工程的使用與資金支出不同的,應(yīng)由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。

  第八條采購計劃的類型

  采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時,應(yīng)依據(jù)集中采購目錄和限額標準、申請與采購計劃類型相對應(yīng)的采購方式和組織形式。

  第九條采購計劃的內(nèi)容

  采購計劃包括采購預(yù)算項目、采購預(yù)算金額、資金來源構(gòu)成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。

  第十條達到公開招標數(shù)額標準建議采用非公開招標采購方式的采購項目,或因特殊需求建議分散采購的采購項目,應(yīng)在填報的采購計劃中填寫“非公開招標采購方式申請理由”報總經(jīng)理核準。

  第十一條 屬于自主創(chuàng)新及進口產(chǎn)品的采購項目,應(yīng)當在采購計劃中標示。

  第三章 采購計劃的審批

  第十二條市總經(jīng)理在15個工作日內(nèi),對各部門填報的采購計劃進行審核,并將核準的采購計劃同時轉(zhuǎn)交采購部。

  第十三條采購計劃審核的主要內(nèi)容

 。ㄒ唬┎少徲媱澥欠穹弦(guī)定的填報要求。

 。ǘ┎少徯枨笫欠窈侠、采購預(yù)算是否安排,采購形式(組織形式及結(jié)算方式)是否合法。

 。ㄈ┎少彿绞降倪x擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。

 。ㄋ模┎少忢椖康钠纺刻顖笫欠穹弦(guī)定。

  第十四條 對預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的采購項目,報技術(shù)部核定采購方式。

  第四章 采購計劃的調(diào)整和實施

  第十五條采購計劃一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中,如發(fā)生采購項目變更、終止、追加或減少調(diào)整計劃的,應(yīng)當提出計劃變更申請,經(jīng)核準后按計劃填報程序重新報批。

  第十六條采購應(yīng)按照市批復(fù)的采購計劃組織實施本部門的采購活動。

  (一)屬于集中采購計劃的采購項目,應(yīng)當采購部組織招標。

  (二)屬于部門集中采購計劃的采購項目,應(yīng)當集中采購。

  (三)屬于分散采購計劃的采購項目,可以自行組織實施。

 。ㄋ模⿲儆趨f(xié)議供貨范圍的采購項目,應(yīng)按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。

  第十七條采購應(yīng)當將項目的詳細用戶需求書送采購部。

  需求書的內(nèi)容應(yīng)當符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。

  第十八條采購計劃實施應(yīng)當按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。

  第二十條采購部應(yīng)當對同類采購項目進行打包,組織規(guī)模采購。

  第五章 附則

  第二十一條本規(guī)定采購部責解釋。

  第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報采購計劃的采購項目,原則上不予受理。

  附件:采購計劃填報說明

 。ㄒ唬┎少徲媱澨顖蟀ú块T預(yù)算的,以及使用部門財政性資金進行采購的單位(簡稱采購)。

 。ǘ┎少徲媱澯筛鞑块T獨立填寫上報。

 。ㄈ┎块T填報采購計劃時,應(yīng)根據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標準和采購規(guī)程的規(guī)定,將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目,應(yīng)填報集中采購計劃(含協(xié)議采購);屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目,以及集中采購目錄以外、采購限額標準以上的采購項目,應(yīng)填報部門集中采購計劃;屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目,應(yīng)填報分散采購計劃。

 。ㄋ模安少忣A(yù)算”資金來源包括:預(yù)算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中:

  “預(yù)算安排資金”是指部門預(yù)算安排用于采購項目的資金,包括年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。

  “自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求,按規(guī)定用自有資金安排的資金。

  (五)采購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經(jīng)公司認定的其他采購方式。

 。┻_到公開招標數(shù)額標準采購建議采用公開招標以外采購方式的采購項目,以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目,應(yīng)填寫“非公開招標方式采購原因”一欄,否則不予受理。

 。ㄆ撸┏胁少?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少忢椖浚少徔梢婪ㄖ苯舆x擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構(gòu)。若選擇“隨機”方式,采購代理機構(gòu)則在采購計劃保存送辦時由系統(tǒng)隨機產(chǎn)生,并在批復(fù)的采購計劃中顯示。

采購規(guī)章制度10

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的.更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

  (4)工期

  (5)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

  (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六、報驗與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購規(guī)章制度11

  一、設(shè)備物資采購的審批

  各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。

  二、設(shè)備物資的采購

  采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。

  (一)臨時采購

  “臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

  1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價表。

  2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

  (二)集中采購

  做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃,并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、;、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

  (三)大宗設(shè)備物資采購

  每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行。

  三、設(shè)備物資的驗收

  (一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標驗收小組職責

  1.全面負責學(xué)校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

  2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

  3.對驗收不合格的采購招標物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報,及時處理。

  (二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標準

  1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等)。設(shè)備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

  (三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

  1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門供貨的'采購物品,須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

  四、設(shè)備物資的入庫

  采購的設(shè)備物資到校當天,學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫,無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。

  (一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

  (二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

  五、設(shè)備物資的出庫

  (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請,經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后,憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

  (二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

  1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

  固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準后,才能辦理出庫手續(xù)。

  2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

  (1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

  (2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設(shè)備標簽貼在儀器設(shè)備上。

  六、設(shè)備物資盤存報損

  對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

  (一)一般物資報損:總負責人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

  (二)教學(xué)用品報損:總負責人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

  (三)固定資產(chǎn)報損:總負責人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨,確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

  (一)采購:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

  (二)驗收:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。

  (三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,并在使用前進行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

采購規(guī)章制度12

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。

  一、任職資格

  1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。

  2、學(xué)歷要求:大專以上。

  3、年齡要求:23歲以上。

  4、個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

  二、職責及管理制度

  1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

  4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

  5、負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  7、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  10、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

  11、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、具體工作

  1、工作時間為早8:30--晚17:30,午休時間12:00--13:30,休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

  2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

  3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

  4、如無外出,午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務(wù)和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

  5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

  6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

  7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

  8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

  9、辦公零星費用,憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

  10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

  11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

  12、愛護好公司財務(wù),如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

  13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

  14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。

  15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

  16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

  17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

  18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

  19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

  20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

  21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除100元至500元,超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。

  22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

  23、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

  24、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

  25、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

  四、薪酬

  采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

  1、增加新品種數(shù)量=獎金。

  2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

  3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。

  該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

  五、福利

  1、假期

  (1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。

 。2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

 。3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

 。4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

  (5)男員工護理假7天,晚育者為15天。

 。6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的`,可申請5天喪假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。

 。7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

  (8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。

  2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

  3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

  4、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

  6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

  六、保密原則

  1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價,不得向他人透露采購原材料的底價。

  2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管。

  2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

  七、其他

  1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

  2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購規(guī)章制度13

  1:采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上,安排三人自采。

  2:采買人員分工。主要采買人員,負責蔬菜品項的選擇,品質(zhì)的鑒定,價格的確定,協(xié)助蔬菜的托運。副采人員,負責蔬菜的托運和保管,賬款的支付與保管,賬目的核算工作。托運人員,主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

  3:采買時間的安排。凌晨2:00上班,2:00-4:00主要采購?fù)獾夭?4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品,同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送,同時主采人員協(xié)助團購商品的購買。11點下班。

  4:每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時,把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。

  5:防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作,確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議。

  6:生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調(diào)查工作,確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議。

  7:營運經(jīng)理、主管、組長負責每日的`調(diào)價工作。

  8:商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。

  9:關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準有任何的涂改,如有涂改,只能在字面上畫一斜橫,并簽字確認。

  10:主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改。

  11:報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長X總值班經(jīng)理

采購規(guī)章制度14

  1、研究制定全區(qū)政府采購制度和辦法,貫徹執(zhí)行上級政府采購有關(guān)法規(guī)和政策;

  2、負責管理區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油工作;

  3、匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算,編制全區(qū)政府采購年度計劃;

  4、管理政府采購資金,辦理大宗物品采購資金的結(jié)算;

  5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對政府采購工作的'監(jiān)督;

  6、組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;

  7、收集發(fā)布和統(tǒng)計采購信息,按時上報報表;

  8、政府采購有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項;

  9、制定政府采購工作的運作程序;

  10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購規(guī)章制度15

  第一章總則

  第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要,制定本制度。

  第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

  第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

  第二章崗位分工與授權(quán)批準

  第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制,明確規(guī)定各崗位的職責與權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

  第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:

  一、計劃與審批;

  二、請購與審批;

  三、詢價與核價;

  四、確定供應(yīng)商;

  五、訂立合同;

  六、采購與驗收;

  七、物資入庫;

  八、賬簿登記與支付采購款。

  第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:

  一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

  二、采購部負責編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

  三、財務(wù)部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

  四、倉儲部負責根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

  五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

  第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

  第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得超越審批權(quán)限。

  第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

  第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),應(yīng)當專家評審、集體決策制度。

  第三章計劃與審批控制

  第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份,理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書》,明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

  第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位,并將目標分解落實情況報學(xué)校備案。

  第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:

  一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:

  1、采購物資的依據(jù);

  2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

  3、使用部門及物資用途;

  4、采購員及采購部負責人簽字。

  第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認:學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單,直接到倉庫領(lǐng)用;如無,則按下列流程審批:

  《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后,報校長簽字審批。

  經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

  第四章采購價格控制

  第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約,杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

  第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。

  第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序:

  一、詢價:采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》,根據(jù)采購項目的時間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。

  二、談判:采購部與供應(yīng)商進行價格談判,力爭以較低的價格簽訂采購合同。

  三、審批:合同須經(jīng)校長審批后,加蓋合同專用章。

  四、備案:采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務(wù)部備案、保管。

  第五章采購與驗收控制

  第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:

  一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購方式采購;

  二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

  三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標采購。

  第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應(yīng)當選擇兩個以上的供貨商,要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

  第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。

  第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續(xù):

  一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗,如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的.,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

  二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

  第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

  第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當嚴格按標準和程序進行檢驗,并對檢驗結(jié)果承擔責任。

  第六章貨款支付與賬目核對

  第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責,付款的依據(jù)要同時滿足如下條件:

  一、訂有采購合同的,要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

  二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

  三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下,辦理付款。

  第二十六條采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,報領(lǐng)導(dǎo)審批,財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

  第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。

  第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責應(yīng)付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

  第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。

  第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進行處理:

  數(shù)量不足的,要求供應(yīng)商予以補足;

  質(zhì)量問題,尚能使用的,要求供應(yīng)商給予價格折讓;

  不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨。

  退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。

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